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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-03-25 14:38

您好
 不一樣的 一個是遞延所得稅資產(chǎn) 一個是遞延所得稅負(fù)債

執(zhí)拗的笨小孩 追問

2021-03-25 14:45

比如這個材料二,那是應(yīng)該寫遞延所得稅資產(chǎn)減少50,還是寫遞延所得稅負(fù)債增加50?

bamboo老師 解答

2021-03-25 14:50

 遞延所得稅資產(chǎn)減少50

執(zhí)拗的笨小孩 追問

2021-03-25 14:54

這道題不是負(fù)債減少,所以應(yīng)納稅暫時性差異是200,然后確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債增加50嗎?

bamboo老師 解答

2021-03-25 14:55

您計提的時候是計入的遞延所得稅資產(chǎn) 現(xiàn)在所以沖減

執(zhí)拗的笨小孩 追問

2021-03-25 14:59

好的,了解了,謝謝

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您好 比如可抵扣暫時性差異是資產(chǎn)賬面<計稅形成的,那么,賬面折舊>稅法折舊,向稅法看齊,所以賬面上折舊扣多了,要調(diào)增。
2021-07-22 20:03:37
應(yīng)納稅就是在計算應(yīng)納稅所得稅調(diào)減的部分, 可抵扣就是調(diào)整部分 發(fā)生時按上面區(qū)分
2021-08-30 20:07:28
您好,分別是100和50萬元
2021-01-29 19:21:19
您好,因為13年沒有發(fā)生應(yīng)納稅暫時性差異,所以余額還是2000萬元。
2022-09-26 10:29:44
您好 不一樣的 一個是遞延所得稅資產(chǎn) 一個是遞延所得稅負(fù)債
2021-03-25 14:38:12
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