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送心意

鏡子老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-31 11:41

你好同學(xué):是的,轉(zhuǎn)回的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異就是要納稅??傻挚蹠簳r(shí)性差異是本期不能抵扣,未來期間可以抵扣,所以要加回。

浮夢了了~ 追問

2021-01-31 12:17

那確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,借方所得稅費(fèi)用需要本期交么

鏡子老師 解答

2021-01-31 12:46

你好同學(xué):不需要,遞延所得稅是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,分錄里面的應(yīng)交稅費(fèi)是需要本期納稅的金額,所得稅費(fèi)用不是本期需要繳納的。

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您好 比如可抵扣暫時(shí)性差異是資產(chǎn)賬面<計(jì)稅形成的,那么,賬面折舊>稅法折舊,向稅法看齊,所以賬面上折舊扣多了,要調(diào)增。
2021-07-22 20:03:37
應(yīng)納稅就是在計(jì)算應(yīng)納稅所得稅調(diào)減的部分, 可抵扣就是調(diào)整部分 發(fā)生時(shí)按上面區(qū)分
2021-08-30 20:07:28
您好,分別是100和50萬元
2021-01-29 19:21:19
您好,因?yàn)?3年沒有發(fā)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,所以余額還是2000萬元。
2022-09-26 10:29:44
您好 不一樣的 一個(gè)是遞延所得稅資產(chǎn) 一個(gè)是遞延所得稅負(fù)債
2021-03-25 14:38:12
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