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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-11-01 16:06

借方 固定資產(chǎn) 100000 貸 庫存現(xiàn)金100000  計提折舊怎么做 我不會

在路上 追問

2016-11-01 16:11

借 管理費用--車輛費100000  貸 累計折舊100000  對嗎?我就是不明白 為什么要計提折舊

鄒老師 解答

2016-11-01 15:54

你好,就是計入固定資產(chǎn),然后計提折舊

鄒老師 解答

2016-11-01 16:06

借;管理費用等科目   貸;累計折舊

鄒老師 解答

2016-11-01 16:13

你好,這個是規(guī)定
一般是按月計提,而不是一次性計提

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相關問題討論
你好,同學。 把之前的分錄沖紅,損益 類用以前年度損益調整處理。然后再做正確的分錄處理
2020-04-22 14:28:49
你好借固定資產(chǎn) 應交稅費進項稅額 帶銀行存款
2019-09-28 13:44:54
你好!固定資產(chǎn)處置時是通過固定資產(chǎn)清理這個科目核算,最后不管是凈收益還是凈損失都要結轉到資產(chǎn)處置損益科目
2019-08-04 17:53:42
借 固定資產(chǎn) 購買金額 未確認融資費用 倒擠金額 其他應收款 保證金 貸 銀行存款 支付金額 長期應付款 不含 增值稅欠款 借 長期應付款 應交稅費 進項 貸 存款 借 財務費用 貸 未確認融資費用 你上面數(shù)據(jù)不全,你按這個把數(shù)據(jù)補上去
2020-05-13 14:47:09
你好 借固定資產(chǎn),貸銀行?
2023-05-17 14:29:01
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