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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-03-23 07:49

你好,是的如果購進(jìn)13萬價(jià)值的貨物,需要最后繳納增值稅11.7
這個過程也是增值了,增值稅就是增值部分繳納

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你好,是的如果購進(jìn)13萬價(jià)值的貨物,需要最后繳納增值稅11.7 這個過程也是增值了,增值稅就是增值部分繳納
2021-03-23 07:49:06
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-11-08 16:31:54
你公司的稅負(fù)是多少呢?
2019-05-18 12:51:06
你好,是按照不含稅17入賬的
2020-06-10 15:36:50
第59題開始用與食堂的固定資產(chǎn)(是非增值稅項(xiàng)目)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,所以固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值是價(jià)稅合計(jì)的。 而第60題題目信息已經(jīng)明確說了購進(jìn)時已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額,且購進(jìn)時是用于生產(chǎn),是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2018-03-29 13:31:09
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