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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-11-01 08:19

那這錢都不用還給股東了,以后把其他應付款結(jié)轉(zhuǎn)到實收資本賬戶嗎

曉海老師 解答

2016-11-01 07:28

你好!其他應付款科目下核算就可以

曉海老師 解答

2016-11-01 08:28

是的。年底一次結(jié)轉(zhuǎn)就可以

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相關問題討論
你好!其他應付款科目下核算就可以
2016-11-01 07:28:06
借;庫存現(xiàn)金 貸;銀行存款 借;管理費用 貸;銀行存款
2017-09-27 22:24:40
你好,可以是存現(xiàn) 借;銀行存款 貸;庫存現(xiàn)金
2016-11-14 13:44:35
借;其他應收款 貸;銀行存款
2016-12-22 15:03:09
你好,你的賬務處理正確
2019-04-07 11:26:56
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