老師核算會計(jì),主要做什么工作
k1
于2021-03-18 11:18 發(fā)布 ??702次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計(jì)師
2021-03-18 11:22
你好
1)按財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定審核費(fèi)用及支出的原始單據(jù),并完成費(fèi)用的會計(jì)核算和分析;
(2)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬,做好各項(xiàng)收入及成本的暫估,確保各項(xiàng)往來余額正確;
(3)完成會計(jì)記賬、報(bào)賬及財(cái)務(wù)報(bào)告編制等工作。并按財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定時間及時報(bào)出月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
(4)負(fù)責(zé)企業(yè)的固定資產(chǎn)核算,及時與資產(chǎn)管理部門核對臺賬,并按月計(jì)提折舊;
(5)負(fù)責(zé)開具發(fā)票,按時編制納稅申報(bào)表,在申報(bào)期內(nèi)按照稅局規(guī)定及時申報(bào)納稅;
(6)按照國家統(tǒng)計(jì)局等相關(guān)單位要求,填報(bào)相關(guān)報(bào)表;
(7)負(fù)責(zé)企業(yè)的會計(jì)資料整理、訂裝和會計(jì)檔案的保管工作。
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你好
1)按財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定審核費(fèi)用及支出的原始單據(jù),并完成費(fèi)用的會計(jì)核算和分析;
(2)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬,做好各項(xiàng)收入及成本的暫估,確保各項(xiàng)往來余額正確;
(3)完成會計(jì)記賬、報(bào)賬及財(cái)務(wù)報(bào)告編制等工作。并按財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定時間及時報(bào)出月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
(4)負(fù)責(zé)企業(yè)的固定資產(chǎn)核算,及時與資產(chǎn)管理部門核對臺賬,并按月計(jì)提折舊;
(5)負(fù)責(zé)開具發(fā)票,按時編制納稅申報(bào)表,在申報(bào)期內(nèi)按照稅局規(guī)定及時申報(bào)納稅;
(6)按照國家統(tǒng)計(jì)局等相關(guān)單位要求,填報(bào)相關(guān)報(bào)表;
(7)負(fù)責(zé)企業(yè)的會計(jì)資料整理、訂裝和會計(jì)檔案的保管工作。
2021-03-18 11:22:26

你好,首先要設(shè)立一套科學(xué)的會計(jì)科目
其次,要根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)確的做憑證,審核憑證
最后,根據(jù)賬出資產(chǎn)負(fù)債表損益表現(xiàn)金流量表
2020-06-16 19:07:35

1)按財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定審核費(fèi)用及支出的原始單據(jù),并完成費(fèi)用的會計(jì)核算和分析;
(2)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬,做好各項(xiàng)收入及成本的暫估,確保各項(xiàng)往來余額正確;
(3)完成會計(jì)記賬、報(bào)賬及財(cái)務(wù)報(bào)告編制等工作。并按財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定時間及時報(bào)出月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告;
(4)負(fù)責(zé)企業(yè)的固定資產(chǎn)核算,及時與資產(chǎn)管理部門核對臺賬,并按月計(jì)提折舊;
(5)負(fù)責(zé)開具發(fā)票,按時編制納稅申報(bào)表,在申報(bào)期內(nèi)按照稅局規(guī)定及時申報(bào)納稅;
(6)按照國家統(tǒng)計(jì)局等相關(guān)單位要求,填報(bào)相關(guān)報(bào)表;
(7)負(fù)責(zé)企業(yè)的會計(jì)資料整理、訂裝和會計(jì)檔案的保管工作。
2019-07-12 19:57:17

學(xué)員,你好。核算會計(jì)最重要的是算賬,記賬。主要根據(jù)原始憑證,登記記賬憑證并審核,生成報(bào)表
2018-03-14 17:56:40

你好!
成本會計(jì)主要工作有:
1、負(fù)責(zé)各類原輔材料的采購發(fā)票的審核工作,并依據(jù)發(fā)票、入庫單等原始憑證,辦理原輔材料的核算業(yè)務(wù),并定期與有關(guān)部門核對,做到賬賬相符、賬實(shí)相符。
2、負(fù)責(zé)原、輔材料成本的核算,以及材料成本差異的分?jǐn)偣ぷ鳌?3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)的收集整理工作,及時將已整理好的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)交稅務(wù)崗位辦理增值稅的匯繳工作。
4、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的清理核對工作,督促有關(guān)部門及時清理預(yù)付賬款,并于半年度、年度終了后10日內(nèi)進(jìn)行賬齡分析,報(bào)出明細(xì)報(bào)表。
5、完成部門安排的臨時工作。
2019-05-22 14:05:49
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