公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結轉 問
計入其他業(yè)務收入,不用結轉成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應付工資與實際應付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
如果公司就沒開通稅務,能請稅務局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學教授專項經費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術服務是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網貸,可以以備用金的名義轉五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

一般納稅人,增值稅銷項稅額和進項稅額都需要通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅結轉,再轉到應交稅費-未交增值稅,還是直接借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅
答: 你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅結轉,再轉到應交稅費-未交增值稅
一般納稅人月末結轉增值稅 分錄1 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅分錄2 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 應交稅費—應交增值稅--轉出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅一般結轉增值稅就用分錄1就可以了? 分錄2是進項稅額有留底稅額借方余額 進項稅額轉出有貸方余額的情況下?
答: 學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人企業(yè) 期末結轉增值稅會計分錄 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅。對于應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 科目 如何最終平賬啊
答: 需要做 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)


布丁 追問
2021-03-17 10:52
maize老師 解答
2021-03-17 11:04