
我們是一般納稅人,12月留抵稅額為100,1月進項稅50,1月銷項稅80,1月已經做了納稅申報,請問月底會計分錄咋個做?留抵稅的以前沒做處理。謝謝!
答: 你好現(xiàn)在結轉 : 借應交稅費-應交增值稅 -銷項稅8 0 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 70 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅 150
公司是一般納稅人,如果有進項稅額留底,該如何結轉進銷項和留抵稅額!
答: 你好,在沒有增值稅應納稅額的情況下,是不需要做未交增值稅結轉的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,取得了一般納稅人之后,業(yè)務所需,開的發(fā)票還是征收率的發(fā)票,在這期間收到進項專票產生的進項稅額,可以后期作為留抵稅額使用嗎?
答: 一般是可以的,但是怕有差異,你具體和稅務局再確認一下。

