
員工報(bào)銷費(fèi)用和借用備用金我都集中在“其他應(yīng)付款-職員-某某”這個(gè)科目,我方便核算統(tǒng)計(jì)這個(gè)員工報(bào)銷了多少,這可以吧?不一定備用金非走其他應(yīng)收款科目吧?那樣我要搞兩個(gè)科目再下設(shè)員工太多了。
答: 您好,這樣也是可以的
你好,我想問您個(gè)事,個(gè)人給公司的備用金為何要計(jì)入其他應(yīng)付款—備用金當(dāng)中,不是應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款里嗎
答: 您好, 這個(gè)就是計(jì)入其他應(yīng)收款的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問原來公司欠法人一些墊資的費(fèi)用89萬,在”其他應(yīng)付款-法人名下“科目。這個(gè)月公司轉(zhuǎn)13萬多給法人,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)帳憑證上用途注明“借款——項(xiàng)目部備用金”,請問現(xiàn)在可以直接從“其他應(yīng)付款”科目銷帳13萬嗎?還是要把這些借款另外掛在“其他應(yīng)收款——法人名下”科目?
答: 同學(xué),如果是借款給法人,建議計(jì)入其他應(yīng)收款。如果是還款,可以直接沖銷其他應(yīng)付款。


家梅 追問
2021-03-16 09:07
meizi老師 解答
2021-03-16 09:10
家梅 追問
2021-03-16 09:12
meizi老師 解答
2021-03-16 09:16