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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-28 15:51

那如果暫估的和實際的不一樣呢,差額部分再結轉成本或者沖銷成本嗎

豆豆 追問

2016-10-28 15:57

那我暫估的時候是  借:庫存商品-暫估 100  貸:應付賬款  100  計提成本  借:主營業(yè)務成本——100  貸:庫存商品 100:;假如實際收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)商品是200,那我借:庫存商品-暫估 100(紅字)  貸:應付賬款  100(紅字),借:庫存商品 150    應交稅費 50  貸:應付賬款  200   ,計提的成本不做調(diào)整,那中間的差額怎么辦

鄒老師 解答

2016-10-28 15:45

你好,不需要沖銷結轉的成本

鄒老師 解答

2016-10-28 15:51

沖銷暫估,不對成本作出調(diào)整

鄒老師 解答

2016-10-28 16:00

不用做調(diào)整,掛賬

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相關問題討論
你好,不需要沖銷結轉的成本
2016-10-28 15:45:01
你好 直接做上月入庫分錄的負數(shù)分錄就可以了。
2020-05-28 06:48:05
你好! 是的,都會減少的
2019-10-11 16:12:52
你好!你9月份沖減就可以了。
2018-03-30 14:06:51
你自己開出的發(fā)票紅沖是的
2019-11-27 16:38:14
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