稅務(wù)實(shí)操練習(xí)填申報(bào)時(shí),一個(gè)數(shù)字填上后,報(bào)表自動(dòng)合計(jì)數(shù)顯示,等再填一個(gè)數(shù)字上去,前面填上去數(shù)報(bào)表自動(dòng)合計(jì)數(shù)就顯示為O,這是什么原因
楠楠
于2016-10-28 13:22 發(fā)布 ??1255次瀏覽
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曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2016-10-28 13:29
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)
(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))
稅款所屬時(shí)間:2016年01月01日 至 2016年01月31日
納稅人名稱:(公章) 深圳市金馬商貿(mào)有限公司 金額單位:元至角分
一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
項(xiàng)目 欄次 份數(shù) 金額 稅額
(一)認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票 1=2 3 3 0.00 41,480.00
其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 2 3 244,000.00 41,480.00
前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 3 0 0.00 0.00
(二)其他扣稅憑證 4=5 6 7 8 0 0.00 0.00
其中:海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū) 5 0 0.00 0.00
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票 6 0 0.00 0.00
代扣代繳稅收繳款憑證 7 0 ── 0.00
其他 8 0 0.00 0.00
(三) 本期用于購(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)的扣稅憑證 9 0 0.00 0.00
(四)本期不動(dòng)產(chǎn)允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 10 ── ── 0.00
(五)外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明 11 ── ── 0.00
當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì) 12=1 4-9 10 11 3 0.00 41,480.00
二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額
項(xiàng)目 欄次 稅額
本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額 13=14至23之和 0.00
其中:免稅項(xiàng)目用 14 0.00
集體福利、個(gè)人消費(fèi) 15 0.00
非正常損失 16 0.00
簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用 17 0.00
免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 18 0.00
納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額 19 0.00
紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 20 0.00
上期留抵稅額抵減欠稅 21 0.00
上期留抵稅額退稅 22 0.00
其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形 23 0.00
三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
項(xiàng)目 欄次 份數(shù) 金額 稅額
(一)認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票 24 ── ── ──
期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 25 0 0.00 0.00
本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣 26 0 0.00 0.00
期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 27 0 0.00 0.00
其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣 28 0 0.00 0.00
(二)其他扣稅憑證 29=30至33之和 0 0.00 0.00
其中:海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū) 30 0 0.00 0.00
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票 31 0 0.00 0.00
代扣代繳稅收繳款憑證 32 0 ── 0.00
其他 33 0 0.00 0.00
34
四、其他
項(xiàng)目 欄次 份數(shù) 金額 稅額
本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票 35 3 0.00 41,480.00
代扣代繳稅額 36 ── ── 0.00





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2016-10-28 13:35