
我建筑業(yè)的會(huì)計(jì)專(zhuān)做外賬。現(xiàn)遇到一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理在我公司8月開(kāi)了178596.37元的增值稅發(fā)票。9月份才提供178000元的勞務(wù)發(fā)票(普票)。問(wèn)題一、本月開(kāi)票資月提供材料票我可以斬詁入庫(kù)。但勞務(wù)票我可以斬詁嗎?如果可以我用什么做暫詁時(shí)的原始憑證。問(wèn)題二、一個(gè)項(xiàng)目不可以全做成勞務(wù)費(fèi)。那剩余勞務(wù)費(fèi)怎么做分錄?
答: 1,如果想控制利潤(rùn),只能是暫估了 2,不可以全部是勞務(wù)費(fèi)的
我是才到建筑業(yè)做會(huì)計(jì)專(zhuān)做外賬。現(xiàn)遇到一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理在我公司8月開(kāi)了178596.37元的增值稅發(fā)票。9月份才提供178000元的勞務(wù)發(fā)票(普票)。問(wèn)題一、本月開(kāi)票次月提供材料票我可以暫詁入庫(kù)。但勞務(wù)票我可以暫詁嗎?如果可以我用什么做暫詁時(shí)的原始憑證。問(wèn)題二、一個(gè)項(xiàng)目不可以全做成勞務(wù)費(fèi)。那剩余勞務(wù)費(fèi)怎么做分錄?
答: 你好!勞務(wù)不可以暫估,發(fā)票要分開(kāi)來(lái)開(kāi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
服裝銷(xiāo)售折讓 增值稅發(fā)票上是金額 -8000 稅額是-1360 原始憑證只有這張發(fā)票 分錄該如何
答: 用紅字沖回原來(lái)做收入的分錄 比如借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 紅字金額來(lái)做


宋生老師 解答
2016-10-27 15:21
宋生老師 解答
2016-10-27 15:28