
老師:請(qǐng)問(wèn)下,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年的賬務(wù)有一個(gè)月份結(jié)轉(zhuǎn)損益跨月結(jié)轉(zhuǎn)了筆,導(dǎo)致后面好幾個(gè)月管理費(fèi)用都有余額。但是在2020年年度的科目余額表是平的,這樣我需要反結(jié)賬回去一個(gè)月一月修改嗎,還是不用了,以年度的為準(zhǔn)就可以呢?
答: 這個(gè)需要去反結(jié)賬去修改你科目余額表平,但是資產(chǎn)負(fù)債表不平
去年的科目余額表管理費(fèi)和利潤(rùn)表不一致,是收到社??钭龅劫J方導(dǎo)致,可以直接反結(jié)賬到上一年去修改嗎?
答: 你好; 不一致? 你這個(gè)收到社??钍鞘裁礃I(yè)務(wù)的; 你怎么掛的科目??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好,如果在編制科目余額表的時(shí)候,管理費(fèi)用借方和貸方都是1000元,那余額寫(xiě)0是嗎?
答: 是的,你的理解是正確的


歲月靜好 追問(wèn)
2021-03-12 14:38
maize老師 解答
2021-03-12 14:49
maize老師 解答
2021-03-12 14:49