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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-03-11 16:19

您好,少做的補上。借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,還沒有付款剩下一半都做進去,補上之后按新的開始折舊減掉之前原值,

maize老師 解答

2021-03-11 16:22

這個是之前原值+現(xiàn)在新增 算新固定資產(chǎn)原值,減掉是之前折舊后,按剩下折舊時間算新折舊額,這個意思

摩登 追問

2021-03-11 16:26

我還有50%的安裝費發(fā)票還沒收到呢

maize老師 解答

2021-03-11 16:27

先暫估掛著,借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款暫估款,

摩登 追問

2021-03-11 16:27

是不是等剩下的50%發(fā)票收到后再一起補上呢

maize老師 解答

2021-03-11 16:27

不是,先補上,先白條入賬,沒有到發(fā)票

摩登 追問

2021-03-11 16:34

電梯和安裝費的合同是分開的,不在一個合同上  。    意思是我上年11月做的電梯固定資產(chǎn)97萬,今年不用沖銷?  261188.12的安裝費今年只收到了130594.06的發(fā)票,還剩130594.06發(fā)票未收,那我這個月先暫估借固定資產(chǎn)261188.12,借進項稅額1305.94,貸其他應(yīng)付款?

maize老師 解答

2021-03-11 16:37

借進項稅額1305.94 這個稅額是先寫一張有發(fā)票稅額,貸其他應(yīng)付款供應(yīng)商,130594.06 貸其他應(yīng)付款 暫估款,這樣

摩登 追問

2021-03-11 16:46

老師不好意思,我還沒理解。    是不是按收的發(fā)票先做一筆:借固定資產(chǎn)13059.06,借進項稅1305.94,貸應(yīng)付賬款。    在做一筆暫估:借固定資產(chǎn)13059.06,貸應(yīng)付賬款13059.06.這樣嗎?

maize老師 解答

2021-03-11 16:49

是的,你說沒有問題,可以分開這樣做

摩登 追問

2021-03-11 17:08

第二部是先忽略暫估的進項稅是吧

maize老師 解答

2021-03-11 17:09

是的,你說對,沒有取得發(fā)票先不暫估稅額

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相關(guān)問題討論
您好,是的,這三個是一個含義的
2022-03-14 22:59:27
你好,貸款的利息不需要的,這個單獨做財務(wù)費用。
2021-11-09 13:24:14
你好,需要入總賬,也需要做固定資產(chǎn)明細賬
2017-06-08 11:50:02
你好 具體是什么手續(xù)費業(yè)務(wù)
2019-11-05 12:03:54
同學,你好,應(yīng)該是全款。
2021-04-02 16:50:46
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