
固定資產(chǎn)類(lèi):以前年度未入固定資產(chǎn)入費(fèi)用現(xiàn)在入固定資產(chǎn)怎么賬務(wù)處理
答: 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
你好,老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個(gè)18年11月關(guān)于固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理有問(wèn)題,是返回以前年度修改賬務(wù)重新出具報(bào)表還是在當(dāng)月修改賬務(wù)合適?
答: 以前年度賬務(wù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),在本期調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司收到以前年度的墻改基金退回,但是由于資料不齊全就只退回一半。之前的墻改基金已經(jīng)進(jìn)入了固定資產(chǎn)。會(huì)計(jì)賬務(wù)處理該如何
答: 如果確定另一半不會(huì)再退還的話(huà),就要根據(jù)之前入固定資產(chǎn)的分錄,進(jìn)行沖紅,將之前所計(jì)提的折舊也進(jìn)行沖紅,然后按正確的固定資產(chǎn)的價(jià)值和應(yīng)計(jì)提的折舊進(jìn)行入賬,沖紅的固定資產(chǎn)分錄和新做的固定資產(chǎn)分錄做在一張憑證上面,沖紅的折舊分錄和重新計(jì)提的折舊做在一張憑證上面。
如果發(fā)現(xiàn)以前年度的固定資產(chǎn)原值少計(jì)了,現(xiàn)在做的賬務(wù)處理是?以前年度的無(wú)形資產(chǎn)原值多計(jì)了的賬務(wù)處理
2017年12月買(mǎi)的固定資產(chǎn)26000元,一直未提折舊,怎么補(bǔ)提?怎么賬務(wù)處理,需要做以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做?
2017年12月買(mǎi)的固定資產(chǎn)26000元,一直未提折舊,怎么補(bǔ)提?怎么賬務(wù)處理,需要做以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做?
2017年12月買(mǎi)的固定資產(chǎn)26000元,一直未提折舊,怎么補(bǔ)提?怎么賬務(wù)處理,需要做以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做?


暖暖老師 解答
2019-07-24 12:14
陳生 追問(wèn)
2019-07-24 12:21
陳生 追問(wèn)
2019-07-24 12:25
陳生 追問(wèn)
2019-07-24 12:27
暖暖老師 解答
2019-07-24 12:50