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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-03-08 16:10

你好!你有進項票,就不算暫估啊。只是進項尚未認(rèn)證而已

k1 追問

2021-03-08 16:13

我沒有錄到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額 ,我其實也是為了用暫估這部分來調(diào)利潤

宋生老師 解答

2021-03-08 16:14

你好!那你的操作本身是不對了。
你多結(jié)轉(zhuǎn)成本,利潤低了,所得稅就少了

k1 追問

2021-03-08 16:16

我看我們公司會計一直這樣做的,這樣是不合理的嗎

宋生老師 解答

2021-03-08 16:24

你好!是的。這樣本身不合理了。

k1 追問

2021-03-08 16:27

老師那怎么合理控制利潤 才不觸犯稅務(wù)多做費用發(fā)票

宋生老師 解答

2021-03-08 16:28

你好!你如果要控制的話,就看你自己打算做多少利潤,然后根據(jù)利潤倒推成本。

k1 追問

2021-03-08 16:35

怎么倒推  不太明白

宋生老師 解答

2021-03-08 16:36

你好!比如你有100塊收入,你想做10%的利潤,那么你的成本費用,就是90%

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相關(guān)問題討論
你好!你有進項票,就不算暫估啊。只是進項尚未認(rèn)證而已
2021-03-08 16:10:36
您好,商貿(mào)企業(yè)庫存商品用于辦公業(yè)務(wù),不能進行增值稅抵扣,要進項轉(zhuǎn)出,所得稅前可以扣除。
2016-09-18 21:15:29
采購庫存商品 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
暫估入庫不交印花稅
2019-04-08 10:09:09
需要看你們那邊稅局各地不一樣這個,(采購%2B銷售)*萬分之三 ,不過這個我看部分學(xué)員反饋有的地區(qū)是采購不交,只交銷售,有的是有核定比例
2020-06-24 12:30:22
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