
老師,剛接手一家公司賬目,,往來(lái)款不符的比較多,那我期初數(shù)據(jù)的錄入按代賬會(huì)計(jì)提供的余額建賬,然后再做一個(gè)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的調(diào)整表,把那些已收款但沒(méi)做賬的應(yīng)收賬款(這些都是電子承兌,代賬沒(méi)做賬,反倒是貼現(xiàn)的時(shí)候做了借銀行存款,貸現(xiàn)金;銀行賬上上付給個(gè)人的錢都是做的借現(xiàn)金,貸銀行存款)以及收不回來(lái)的應(yīng)收賬款,還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過(guò)其他方式已經(jīng)匯款的這些往來(lái)通過(guò)表格列下來(lái)差異金額,老板簽字確認(rèn)后通過(guò)其他應(yīng)付款-老板來(lái)統(tǒng)一調(diào)整,可以這樣嗎
答: 你好;? ?1. 可以的。 但是你必須要列清楚原因和明細(xì) 然后去做調(diào)整; 特別是涉稅 部分? 要去改申報(bào)表和報(bào)表; 到時(shí)要 修改才行的?
請(qǐng)問(wèn),2017年10月我司支付A公司100萬(wàn),借應(yīng)收賬款100,貸,銀行存款100(之前我司與B公司往來(lái)款100萬(wàn)未歸還B公司,借,銀行賬款100,貸應(yīng)付賬款100)2018年B公司做了一個(gè)委托我司將往來(lái)款付給A公司,這樣就可以把這筆賬平了嗎?
答: 你好,是的,可以平賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問(wèn)一個(gè)關(guān)于往來(lái)賬的問(wèn)題借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)付賬款那銀行存款怎么辦?錢是從銀行存款出的啊
答: 你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 怎么是直接做了借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)付賬款


誠(chéng)心的洋蔥 追問(wèn)
2021-03-08 13:25
東老師 解答
2021-03-08 13:25