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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-03-08 11:07

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
20000*10%+904/1.13*13%=2104

暖暖老師 解答

2021-03-08 11:08

業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是4120/1.03*3%=120

暖暖老師 解答

2021-03-08 11:08

業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計算是25000/10*12*13%=3900

暖暖老師 解答

2021-03-08 11:09

業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計算是
120000*13%=15600

暖暖老師 解答

2021-03-08 11:10

業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計算是
4520*9%=406.8

暖暖老師 解答

2021-03-08 11:11

業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅額的計算是
11300/1.13*13%=1300
進(jìn)項(xiàng)稅額是54

暖暖老師 解答

2021-03-08 11:12

1.當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是
2104+120-406.8=1817.2

暖暖老師 解答

2021-03-08 11:13

2.當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的合計是
3900+15600+1300=20800

暖暖老師 解答

2021-03-08 11:13

1.當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是
2104+120-406.8+54=1871.2

暖暖老師 解答

2021-03-08 11:13

3.當(dāng)月應(yīng)交增值稅的計算是
20800-1871.2=18928.8

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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