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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-03-06 17:53

您好,您收款做無票收入的分錄是什么,根據(jù)您的分錄做調(diào)整

滄海一粟 追問

2021-03-06 17:54

營業(yè)外收入

滄海一粟 追問

2021-03-06 17:56

借現(xiàn)金 
貸營業(yè)外收入 
應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 銷項稅

小林老師 解答

2021-03-06 17:59

您好,那您的分錄,貸以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(紅字)貸其他應(yīng)付款

滄海一粟 追問

2021-03-06 18:02

老師這個紅字的銷項稅在報稅時填寫在哪里啊

小林老師 解答

2021-03-06 18:04

您好,您分錄藍(lán)字分錄填在哪,紅字也填在對應(yīng)位置

滄海一粟 追問

2021-03-06 18:05

好的謝謝老師

小林老師 解答

2021-03-06 18:05

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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