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晨晨
于2021-03-04 15:06 發(fā)布 ??1050次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-03-04 15:07
你當(dāng)時(shí)是按普票金額入賬的,是吧
晨晨 追問
2021-03-04 15:11
我當(dāng)時(shí)就是借方,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,就這樣暫估的
辜老師 解答
2021-03-04 15:16
那你借方,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估 負(fù)數(shù)然后按發(fā)票入賬
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原材料暫估材料多計(jì)提
答: 原材料暫估材料多計(jì)提
原材料暫估用什么做附件呀?
答: 您好,一般情況下,應(yīng)該使用原材料入庫單,以及合同復(fù)印件作為附件的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月原材料暫估入賬,這個(gè)月收到發(fā)票,是不是直接原分錄紅沖即可?
答: 你好, 對(duì) 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
你好 老師我想問一下原材料暫估入賬 成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 發(fā)票一直沒有收到 怎么處理
討論
原材料暫估入賬后,等收到發(fā)票沖紅處理時(shí),摘要應(yīng)該怎么寫?
老師,原材料暫估入賬,已經(jīng)全部領(lǐng)走了,也沒庫存;現(xiàn)在發(fā)票到了,怎么沖紅?
股東投資原材料,發(fā)票還未開,金額也沒得,是不是先做 借 原材料暫估入賬 貸 實(shí)收資本
原材料暫估入賬時(shí)以含稅價(jià)入賬,但是開票又是開的專票,什么處理
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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晨晨 追問
2021-03-04 15:11
辜老師 解答
2021-03-04 15:16