
老師:先收到車款總計:412330元全部入賬到其他應(yīng)付款—代付車款,現(xiàn)結(jié)賬,扣除所有的費用共計350692,退10000元。我做的分錄:
答: 可以
公司報銷錢是直接打給人事 人事在打給每個員工 分錄是 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行 借 各項費用 貸 其他應(yīng)付款 這樣對嗎
答: 你好,打給人事,借方應(yīng)當是其他應(yīng)收款才是,支付費用貸方也是其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:先收車款380000元已全部入賬其他應(yīng)付款—代付車款,現(xiàn)結(jié)賬,扣險所有的費用元后,退10000元。這個分錄咋做中間的差價入中介收入
答: 你好!你們是什么行業(yè)?
你好老師,19年有個賬是這樣做的借費用貸銀行。實際應(yīng)該是借其他應(yīng)付款~趙云貸銀行,請問現(xiàn)在我怎么調(diào)整,麻煩幫忙寫下分錄
老師,請問下公司買東西都是老板墊付的,我做的分錄是借:xx費用 貸:其他應(yīng)付款xx老板,之后老板投資進來錢,我怎么把這個分錄做進去呢?要不要沖其他應(yīng)付款呢
老板給了份費用清單,掛貸方其他應(yīng)付款,其中有老板借給他們用于費用或采購的款,具體還不清楚,這筆怎么做賬,分錄是什么
我公司15年買A公司材料10萬元,掛了其他應(yīng)付款,16年買了A公司水泥管5萬元未掛賬,現(xiàn)在A公司又欠我公司其他費用6萬元,相抵后付A公司9萬元,該怎么做相抵的分錄


邈嫣雨靈 追問
2016-10-25 12:33
曉海老師 解答
2016-10-24 11:33
曉海老師 解答
2016-10-24 12:43
曉海老師 解答
2016-10-25 12:40