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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-24 16:01

前任會(huì)計(jì)做的是借應(yīng)付職工薪酬-職工福利,貸現(xiàn)金,又轉(zhuǎn):借制造費(fèi)用-職工薪酬-職工福利,貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利對嗎

心靜 追問

2016-10-24 16:17

只扣了一部分,用了10000,只扣了8000。之前有生活備用金,但是這次報(bào)銷是另一個(gè)來的,出納付了現(xiàn)金給他

宋生老師 解答

2016-10-24 11:23

您好!如果是要收回來的,計(jì)入其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金。

宋生老師 解答

2016-10-24 16:07

您好!實(shí)際上如果從員工工資里面扣除了這個(gè)費(fèi)用的話,就沒有給員工福利了。

宋生老師 解答

2016-10-24 16:20

您好!差額可以記入福利費(fèi)。如果只是說差額的話,就是差額2000可以按他那樣做。

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相關(guān)問題討論
可以,不過最好是歸集到應(yīng)付職工薪酬科目比較好查賬。
2016-10-24 16:35:18
您好!如果是要收回來的,計(jì)入其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金。
2016-10-24 11:23:59
先計(jì)提的時(shí)候,借:制造費(fèi)用 管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
2019-01-03 15:29:13
對,你寫這個(gè)沒有問題是對的
2020-02-27 09:22:13
如果是集體福利分不清每個(gè)人餐費(fèi)是多少,不用并入工資計(jì)算個(gè)稅。
2017-12-12 07:35:19
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