
老師,購買稅控盤抵扣增值稅。先結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,然后做抵扣稅控盤的分錄嗎?
答: 你好,最后可以借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅
抵扣了稅控盤280做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅280貸:管理費(fèi)用,計(jì)提了增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)――轉(zhuǎn)出未交增值稅345.43貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅345.43,交增值稅怎么做分錄?
答: 借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月購買的稅控盤,2月月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅25003月初實(shí)際交費(fèi)2400 (其中100稅控盤抵扣)那多出的100怎樣做分錄?
答: 同學(xué)你好, 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款100 貸,管理費(fèi)用100 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅100 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款100

