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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-01 09:55

你好       你們之前暫估是 價(jià)稅合計(jì)金額來(lái)暫估的嗎 。 現(xiàn)在收到專票要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣是嗎? 跨年了的是嗎  

晨晨 追問(wèn)

2021-03-01 10:26

是價(jià)稅合計(jì)來(lái)暫估的
現(xiàn)在收到專票要抵扣的
是20年暫估的

meizi老師 解答

2021-03-01 10:29

 你好  借進(jìn)項(xiàng)稅貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  結(jié)轉(zhuǎn) 以前年度損益調(diào)整到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去  

晨晨 追問(wèn)

2021-03-01 11:15

不是還要掛應(yīng)付賬款科目嗎,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅是什么意思,沒(méi)有明白哦

meizi老師 解答

2021-03-01 11:19

 你好     不了 。 你直接   做進(jìn)項(xiàng)稅 沖原來(lái)做的借方科目費(fèi)用的 

晨晨 追問(wèn)

2021-03-01 14:42

我原來(lái)暫估的分錄就是
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款暫估,如果按你上面說(shuō)的分錄,都沒(méi)有掛到應(yīng)付賬款哦

meizi老師 解答

2021-03-01 14:47

 你好        我是直接給你處理的分錄 。     如果你要這樣處理     應(yīng)付賬款 科目就不會(huì)動(dòng)的。 你總額是不變的 。 只是你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多做了  

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原材料暫估材料多計(jì)提
2015-12-24 09:13:18
您好,一般情況下,應(yīng)該使用原材料入庫(kù)單,以及合同復(fù)印件作為附件的。
2017-09-13 22:08:09
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號(hào)憑證,用紅筆寫金額。
2017-05-24 13:13:35
沖銷 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-04-06 18:19:24
你好, 對(duì) 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
2020-06-02 09:30:06
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