老師,最近剛把外帳拿回來自己做,然后發(fā)現(xiàn)原財務做財務報表應收應付等數(shù)據(jù)直接用其單個科目余額錄入,使得我用軟件做出的資產(chǎn)負債表和對方完全不一致,但對方的財務報表是已經(jīng)每月納稅申報了的,然后我現(xiàn)在是在軟件做完帳后,根據(jù)原財務資產(chǎn)負債表調(diào)整數(shù)據(jù)納稅申報,等下一年再按軟件資產(chǎn)負債表做賬,還是有什么其他的辦法呢?
尼莫
于2016-10-21 16:17 發(fā)布 ??826次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-10-21 16:34
恩,我知道,但期初數(shù)每月都固定的,手動修改下還方便,但期末余額呢?是要根據(jù)上期資產(chǎn)負債表金額與本期發(fā)生金額計算填寫嗎?還是說每月軟件資產(chǎn)負債表出來后,我手動改下年初數(shù),期末數(shù)不用管它。
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您好,就是9月資產(chǎn)負債表上的數(shù)字。
2017-10-22 15:26:34

你好,像他申報的期初數(shù)已經(jīng)定了,要不你就要到稅局撤銷重新申報。
2016-10-21 16:21:25

你好,資產(chǎn)負債表是平衡的話,就按此報表申報,
2019-01-14 23:28:15

年初余額就是2018年12月31日的資產(chǎn)負債表的期末數(shù),就是2019年的年初數(shù)
2020-01-15 13:13:59

是根據(jù)你賬上出的資產(chǎn)負債表填寫就可以。
2018-11-20 10:49:02
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尼莫 追問
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