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漢時關(guān)
于2021-02-27 12:05 發(fā)布 ??677次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-02-27 12:09
你好預收 款不用確認收入 借銀行貸預收 賬款
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我現(xiàn)在這邊有開票收入和無票收入,因為這個月成本發(fā)票沒有到要下個月才來,無法確定成本,想采取做預收賬款價稅分離,那具體該怎么處理呢
答: 你好 預收 款不用確認收入? ? 借銀行 貸預收 賬款? ?
請問建筑會計,收到工程款時都需要價稅分離入賬嗎?收到普通成本發(fā)票需要價稅分離嗎?
答: 你好,專票需要價稅分離,普票不需要。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預付賬款要價稅分離嗎?
答: 你好,預付賬款是不需要價稅分離的。
預收賬款也是要做價稅分離是嗎,小規(guī)模的公司
討論
老師,我做賬價稅沒分離直接都做成本,收入價稅也沒分離,該怎么處理?
鄒老師,我之前是把收到的發(fā)票做 借工程施工-合同成本 -分包工程 貸 銀行存款 ,我看你現(xiàn)在告訴我的分錄是價稅分離那張分包的發(fā)票 這之間怎么搞 啊
我們發(fā)票認證了,但是都想入成本,做賬的時候可以不用價稅分離嗎
去年暫估的應收賬款,原暫估分錄 借:勞務成本47000 貸:應付賬款-暫估47000 收到發(fā)票是普通服務發(fā)票,請問沖回的時候是不是按照暫估的47000沖回,跟稅沒有關(guān)系?還有就是當時知道收回的是增票發(fā)票,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本的也是按照47000結(jié)轉(zhuǎn)的,沒有做價稅分離,對吧?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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