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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-02-25 14:21

你好,12月份借應收賬款借銷售費用負數(shù)貸應交稅費應交增值稅進項轉出二月份,收到發(fā)票直接放到12月份憑證里面。

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你好,12月份借應收賬款借銷售費用負數(shù)貸應交稅費應交增值稅進項轉出二月份,收到發(fā)票直接放到12月份憑證里面。
2021-02-25 14:21:48
你好 上月付款怎么入賬的 現(xiàn)在紅沖 按你是那個月分錄不變 金額負數(shù)沖即可
2019-06-04 11:41:46
您好 請問您去年開具藍字發(fā)票的時候是開具的增值稅專用發(fā)票吧 對方有沒有認證抵扣
2020-06-02 21:54:29
紅字信息表審核通過了嗎
2019-04-17 11:33:03
你自己填寫下,之后打印出來
2019-09-18 14:36:21
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