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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-02-23 11:08

稅號錯誤也可以開紅字,不影響對方開紅字,

米粒 追問

2021-02-23 11:10

對方可以根據(jù)錯的稅號開紅沖,是吧!

maize老師 解答

2021-02-23 11:11

國家稅務總局公告2016年第47號 國家稅務總局關于紅字增值稅發(fā)票開具有關問題的公告一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:
(一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。
銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。
(二)主管稅務機關通過網(wǎng)絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。
(三)銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應與《信息表》一一對應。
(四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統(tǒng)校驗。
二、稅務機關為小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票,需要開具紅字專用發(fā)票的,按照一般納稅人開具紅字專用發(fā)票的方法處理。
三、納稅人需要開具紅字增值稅普通發(fā)票的,可以在所對應的藍字發(fā)票金額范圍內開具多份紅字發(fā)票。紅字機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票需與原藍字機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票一一對應。

maize老師 解答

2021-02-23 11:11

是的,按錯誤發(fā)票這個去開紅字,重新正確開藍字

米粒 追問

2021-02-23 11:12

謝謝老師

maize老師 解答

2021-02-23 11:20

好的,我先回復別的學員

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相關問題討論
如果供應商退貨,然后發(fā)票紅沖,需要供應商提供紅沖發(fā)票來做賬。 按照國家稅務局的規(guī)定,在發(fā)生開票有誤或者銷售轉讓,銷售的貨物被退回,銷售終止等情形都需要開具紅字發(fā)票,如果企業(yè)沒有按照規(guī)定來開具紅字增值稅專用發(fā)票,那么不可以按照規(guī)定來扣減銷項稅以及銷售稅
2023-11-01 12:17:29
同學,你好,可以紅沖,再開的。
2022-03-18 14:22:41
你好,跨月紅沖時應選擇2號,1號可以不用紅沖,直接打印即可
2021-09-14 20:47:55
你好你這個開出么,這個管理員登錄之后這個點發(fā)票查詢,進去可以看到,要是你收到,增值稅綜合服務平臺會提示的,你登錄進去有之后直接點數(shù)字那個可以看到詳細的
2021-07-27 11:05:22
你好 發(fā)票開出來了嗎
2021-07-20 11:49:23
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