
請問生產(chǎn)企業(yè)當月增值稅申報已申報應繳增值稅10萬,然后會計又做了出口退稅申報,出口退稅FOB*退稅率等于1萬,因為當月應繳增值稅10萬,所以只能免抵,問企業(yè)當月應繳增值稅為10-1=9萬元?
答: 你好,同學,計算正確的
生產(chǎn)型企業(yè)退稅是先申報增值稅還是先申報退稅
答: 你好,生產(chǎn)型企業(yè)退稅是先申報增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!問下生產(chǎn)型出口企業(yè)退稅我想內(nèi)銷的繳納增值稅留底退稅的增值稅報表如何申報。
答: 按內(nèi)銷的確認收入,抵扣進項稅。按表的內(nèi)容逐項填列

