
老師下午好,計(jì)提增值稅按發(fā)票實(shí)際金額計(jì)提的,報(bào)增值稅是按總額申報(bào)的,這樣會(huì)有小數(shù)點(diǎn)的差額,這個(gè)差額如何處理呢?
答: 你好,以開(kāi)票系統(tǒng) 的發(fā)票資料匯總為準(zhǔn)
申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)帶出的稅費(fèi)和實(shí)際發(fā)票上的稅費(fèi)有小數(shù)點(diǎn)差額怎么辦
答: 金額比較小。進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入和支出就行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模開(kāi)了專(zhuān)票1個(gè)點(diǎn)(票面1個(gè)點(diǎn)),但增值稅申報(bào)時(shí),稅費(fèi)要交3個(gè)點(diǎn),當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí)按票面1個(gè)點(diǎn)計(jì)提了增值稅,要怎么補(bǔ)計(jì)提呢?
答: 同學(xué)你好,這個(gè)不需要補(bǔ)提;就是按1%交稅;將減征的2%填入減免稅明細(xì)表;
申報(bào)增值稅時(shí) 銷(xiāo)售額與稅額填的時(shí)候與發(fā)票小數(shù)點(diǎn)后面對(duì)不上怎么處理 是與稅額相符還是與銷(xiāo)售額相符
老師,小規(guī)模納稅人,本季度收入小于30萬(wàn),增值稅申報(bào)表免征稅額按3個(gè)點(diǎn),開(kāi)票是1個(gè)點(diǎn),賬面增值稅怎么計(jì)提
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,填寫(xiě)收入后與實(shí)際開(kāi)票增值稅有小數(shù)點(diǎn)差額怎么辦?填哪里
增值稅小規(guī)模申報(bào),點(diǎn)申報(bào),老是校驗(yàn)數(shù)據(jù)中,請(qǐng)稍侯


鄒老師 解答
2016-10-19 17:16
鄒老師 解答
2016-10-19 17:20