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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-02-20 11:24

同學(xué)你好
需要匯算清繳的時候調(diào)增的哦

大力的石頭 追問

2021-02-20 11:51

如果在所得稅匯算前即5月31前,通過與對方單位溝通后又取得了正確的發(fā)票呢?

樸老師 解答

2021-02-20 11:57

可以
你匯算清繳之前收到發(fā)票直接調(diào)整就行了
調(diào)整了再做匯算清繳

大力的石頭 追問

2021-02-20 12:02

收到發(fā)票怎么調(diào)整?調(diào)整什么?

樸老師 解答

2021-02-20 12:09

收到發(fā)票直接按照發(fā)票做正確的分錄就行了

大力的石頭 追問

2021-02-20 12:20

以前已經(jīng)按錯誤的做過這筆分錄了

樸老師 解答

2021-02-20 12:28

先紅沖錯誤的就行了

大力的石頭 追問

2021-02-20 13:08

紅沖的分錄做到去年,今年取得的正確的發(fā)票的分錄也做到去年?

樸老師 解答

2021-02-20 13:13

直接做今年就可以的

大力的石頭 追問

2021-02-20 13:42

做到今年的話,所得稅匯算時就得把去年的費用做調(diào)增吧?

樸老師 解答

2021-02-20 13:47

對的
去年的已經(jīng)用以前年度損益調(diào)整調(diào)增了

大力的石頭 追問

2021-02-20 14:09

紅沖還是用以前年度損益調(diào)整調(diào)整?

樸老師 解答

2021-02-20 14:14

小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接紅沖
其他會計準(zhǔn)則就用以前年度損益調(diào)整

大力的石頭 追問

2021-02-20 15:33

用紅字分錄把去年的業(yè)務(wù)沖出來,今年再做一遍和去年的一樣。今年一紅一籃就等于業(yè)務(wù)沒發(fā)生?這樣如果我在匯算清繳時調(diào)增了,明年的利潤表里里也不包括這筆業(yè)務(wù)了,這樣豈不是多交所得了嗎

樸老師 解答

2021-02-20 15:41


其他準(zhǔn)則是這樣的

大力的石頭 追問

2021-02-20 15:49

多交所得稅?為什么要多交呢?這些業(yè)務(wù)都是實際發(fā)生的,只是后期取得的正規(guī)的發(fā)票?

樸老師 解答

2021-02-20 16:00

你只要有發(fā)票就不交的
沒有發(fā)票的或者那種失控發(fā)票都是要調(diào)增交的

大力的石頭 追問

2021-02-20 16:09

今年又取得了正規(guī)的發(fā)票,去年的發(fā)票不合格

樸老師 解答

2021-02-20 16:16

那就去年的紅沖
然后按照今年收到的發(fā)票來做

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你好可以這么做,你這么做就是麻煩點兒。
2021-10-14 14:04:10
你好,2季度計提所得稅的時候,少計提了1分錢,可以在7月份補(bǔ)計提?
2022-07-15 14:38:55
同學(xué)你好 你可以找成本費用票來調(diào)整進(jìn)去然后按照實際的利潤申報匯算清繳就行了
2021-01-22 14:38:34
可直接做到9月份,9月結(jié)息
2023-09-18 10:44:37
你好,有增值稅就需要計提附加稅,然后是有利潤的時候再計提所得稅。
2023-07-04 10:01:53
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