
請問老師,減免的稅費(fèi)是不是應(yīng)該貸記營業(yè)外收入?。?/p>
答: 你好,是的
小規(guī)模企業(yè),免稅的話,那個(gè)稅記營業(yè)外收入吧。是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅貸記營業(yè)外收入吧。
答: 你好,是這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人沒有超過起征點(diǎn)減免的增值稅記入營業(yè)外收入,那減免的城建稅和教育費(fèi)附加也記入營業(yè)外收入嗎?印花稅減半征收部分也記入營業(yè)外收入嗎?
答: 增值稅記入營業(yè)外收入,減免的附加稅和印花稅,可以不用計(jì)提

