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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-02-20 09:26

同學(xué)你好
就是你下面這個公式的

Ee 追問

2021-02-20 09:36

老師,營運資本追加是否可以用資產(chǎn)負債表(期末流動資產(chǎn)-期初流動資產(chǎn))+(期末流動負債-期初流動負債),這樣是否合理?

樸老師 解答

2021-02-20 09:42

這樣計算是可以的哦

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同學(xué)你好 就是你下面這個公式的
2021-02-20 09:26:48
可以這樣做分錄。收到發(fā)票未付款先確認負債計入 “應(yīng)付賬款”,因費用要一年內(nèi)分月攤銷,用 “預(yù)付賬款” 過渡合理,借方體現(xiàn)未來攤銷費用,貸方記錄當(dāng)下負債。也可以用 “長期待攤費用” 或 “待攤費用” 代替 “預(yù)付賬款”,之后按計劃攤銷,支付款項時再沖減 “應(yīng)付賬款”。
2024-12-09 09:46:03
你好,應(yīng)收賬款就是給客戶供了貨,開了票,對方?jīng)]付款。應(yīng)付賬款是買別人東西,別人把東西交給你,你還沒有付錢。
2020-07-12 10:52:20
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款也是往來科目呀
2023-03-01 09:16:27
同學(xué)你好 是不是應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、資產(chǎn)類科目? ——是的; 是不是應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款屬于負債類?——是的; 資產(chǎn)類余額在借方還是資產(chǎn),余額在貸方是負債 負債類余額在貸方是負債 ,余額在借方是資產(chǎn)
2022-01-04 15:38:58
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