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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-19 10:04

我這里除了罰款還有扣回的款項   其他都是付出的 沒有收入  我們是礦山工程 他們都是年底做工程決算(工程師做)我這里的帳都是給老板做的 只有付出  也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

在路上 追問

2016-10-19 10:13

損益類里面 就有管理費用和財務費用   沒有主營業(yè)收入呀

鄒老師 解答

2016-10-19 10:01

是的
借;本年利潤  貸;管理費用等科目
借;主營業(yè)務收入等科目   貸;本年利潤

鄒老師 解答

2016-10-19 10:08

你好,有損益類科目就需要結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2016-10-19 10:14

那就把費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

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相關(guān)問題討論
您好!是的,月末一般都需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2016-04-08 09:42:10
你好,損益科目沒有期末數(shù)的例如主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本,期間費用,營業(yè)外收入,營業(yè)外支出都需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面。
2021-05-20 16:12:15
你好 可以的,平時表結(jié)法,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)?。ㄎ揖褪沁@么做的)
2019-09-29 11:30:11
1、一般損益類的會計科目,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄:   (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項收入   借:主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入   貸:本年利潤   (2)期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)   借:本年利潤   貸:管理費用、營業(yè)費用、財務費用   (3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)   借:本年利潤   貸:主營業(yè)務成本、其他業(yè)務支出、營業(yè)外支出   (4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn)   借:本年利潤   貸:稅金及附加、所得稅
2018-08-15 15:04:32
你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄是不需要附件的
2017-09-26 21:21:53
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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