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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-18 11:57

這批材料進(jìn)來后去加工分割了加工費(fèi)300元,就把這批分割后的材料退回了
做的分錄:借原材料 -A  3萬 貸應(yīng)付賬款(暫估)3萬  加工  借委托加工物資-材料3萬 借委托加工物資-加工費(fèi)300元 貸原材料-A 加工入庫 貸銀行存款300元  加工入庫 借原材料-A加工后材料30300元 貸委托加工物資-材料 3萬委托加工物資-加工費(fèi)300元,退回借應(yīng)付賬款(暫估) 3萬?、?、、(這里還需要個科目啊)      貸原材料-A加工后材料30300

心靜如水 追問

2016-10-18 14:37

老師!現(xiàn)在加工后的材料需要退回供應(yīng)商,跟之前的進(jìn)貨金額不符啊,多了加工費(fèi)300元啊?該怎么做分錄呢?

吳月柳 解答

2016-10-18 11:32

那你不是把材料退回去了嗎?為什么還會多300?

吳月柳 解答

2016-10-18 12:50

你得分開來做,你這樣做分錄有點(diǎn)混亂,暫估,借:原材料-A3萬  貸:應(yīng)付賬款-暫估,發(fā)出加工,借:委托加工物資3萬  貸:原材料3萬 ,加工費(fèi),借:委托加工物資 300 貸:應(yīng)付賬款300,加工入庫,借:原材料30300 貸:委托加工物資30300

吳月柳 解答

2016-10-18 14:39

那是不是退回后加工費(fèi)也不收?那就不用做加工費(fèi)那筆分錄,直接做借:原材料3  貸:委托加工物資3

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相關(guān)問題討論
那你不是把材料退回去了嗎?為什么還會多300?
2016-10-18 11:32:05
你好!認(rèn)證是可以認(rèn)證。但是這樣的發(fā)票本身不符合要求
2020-05-08 15:14:29
收到模具時借固定資產(chǎn)貸銀行存款,如果這個模具加工費(fèi)和購買的模具是一筆業(yè)務(wù),就一起記在固定資產(chǎn)
2020-07-23 11:10:41
可以商量下個月出開票
2019-03-22 09:40:39
這個質(zhì)量扣款 需要開紅字發(fā)票這個,你這借制造費(fèi)用 加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款,紅字發(fā)票做借制造費(fèi)用加工費(fèi),負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù), 發(fā)出商品時: 借:委托加工物資 貸:原材料、庫存商品 支付加工費(fèi)時 借:委托加工物資                應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)      貸:銀行存款     最終收回時:  借:庫存商品 貸:委托加工物資
2020-06-18 15:52:34
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