老師,我想請問一下對方單位給我們開具了一張增值稅發(fā)票,發(fā)票金額為6000元,其中增值稅進項稅339.62 我們做賬如下: 借:主營業(yè)務(wù)成本 5660.38 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 339.62 貸:應(yīng)付賬款 6000 跨月,對方單位開具了增值稅專用負(fù)數(shù)發(fā)票及增值稅普通發(fā)票,改變的增值稅進項稅額由對方單位負(fù)擔(dān),在支付貨款時直接扣減,我應(yīng)該如何做賬呢,
學(xué)堂用戶_ph341092
于2021-02-04 17:58 發(fā)布 ??706次瀏覽
- 送心意
蔡C老師
職稱: 注冊會計師
2021-02-04 19:09
你好!
次月對方開具紅字發(fā)票和普通發(fā)票,分錄如下:
借:主營業(yè)務(wù)成本 339.62
貸:應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 339.62
收到款時,
借:銀行存款 339.62
貸:營業(yè)外收入 339.62
相關(guān)問題討論

你好!
次月對方開具紅字發(fā)票和普通發(fā)票,分錄如下:
借:主營業(yè)務(wù)成本 339.62
貸:應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 339.62
收到款時,
借:銀行存款 339.62
貸:營業(yè)外收入 339.62
2021-02-04 19:09:22

想想那個道理,如果借方不應(yīng)該是進項稅額,那么不是增加進項稅額了?增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出就是減少進項稅。相當(dāng)于固定資產(chǎn)的累計折舊科目
2021-11-21 09:44:50

同學(xué)你好,銷項和進項是指增值稅的進項稅和銷項稅。
2017-09-10 18:30:14

你好,開具普票需要計銷項稅,收到普票是價稅合計入賬的。
2018-09-29 20:28:12

你好!
借:主營業(yè)務(wù)成本(或庫存商品)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2018-11-12 15:57:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
學(xué)堂用戶_ph341092 追問
2021-02-05 09:05