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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-02 17:08

你好,可以這么做的,之前的需要紅沖。

01 追問

2021-02-02 19:57

不紅沖應(yīng)該也可以吧,12月是預(yù)付的次年3個(gè)月租金,只是沒收到發(fā)票,如果是普票就直接變成借:費(fèi)用  貸:預(yù)付賬款 。

郭老師 解答

2021-02-02 19:58

你好,可以這么做的。

01 追問

2021-02-03 10:40

老師,攤銷房租不用待攤費(fèi)用,就用預(yù)付款可以吧?

郭老師 解答

2021-02-03 10:42

你好是的,待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了。

01 追問

2021-02-03 10:49

昨天那個(gè)問題,要么全部紅沖從新入賬,要么只做借 應(yīng)交稅費(fèi)   姐 預(yù)付賬款  負(fù)數(shù)  兩種方法都可行對(duì)吧

郭老師 解答

2021-02-03 10:54

是的,可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
您好 一般是收到發(fā)票前 已經(jīng)支付了貨款 計(jì)入了預(yù)付賬款科目 現(xiàn)在收到發(fā)票 沖減預(yù)付賬款
2019-09-24 09:45:55
你好這個(gè)分錄沒有什么問題怎么了
2019-10-17 15:28:40
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-02-01 09:21:18
你好,可以這么做的,之前的需要紅沖。
2021-02-02 17:08:12
你好 你是收到 那么就是購買方 應(yīng)該是 購買方開紅字信息表去? ?然后做 :借? 合同成本 900貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出900? 。收到紅字發(fā)票 :借合同成本? -10900? ?貸預(yù)付賬款 -10900
2021-06-02 19:14:16
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