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逆光
于2021-01-30 17:44 發(fā)布 ??530次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2021-01-30 17:45
你好同學這個你可以直接就用這個科目做報表的同學,或者是寫個憑證轉成其它應收款
逆光 追問
2021-01-30 17:46
老師這個數據很大,掛在其他應付款那里又是負數不太好吧
2021-01-30 17:47
轉成其他應收款可以一筆轉了還是分月分次轉
何江何老師 解答
2021-01-30 17:53
你好同學,我建議你轉成其它應收
2021-01-30 17:55
2021-01-31 09:53
你好同學是一筆轉就可以的
微信里點“發(fā)現”,掃一下
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其他應付款金額過大怎么調賬
答: 同學您好,您的其他應付款過大主要體現在哪些地方,應該支付的支付后應付賬款就會減少,如果不用再支付或者無法支付的,該轉為營業(yè)外收入就確認為營業(yè)外收入
期末其他應付款怎么調賬?
答: 你好 為什么要調整 是分錄錯誤了嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下現在發(fā)現之前的其他應付款在制度轉換時沒有給錄入,現在決算已經做完了,剛發(fā)現了16年的其他應付款該怎么調賬啊?
答: 你好,需要補做關于其他應付款業(yè)務的相應分錄
老師,您好。年底要做調賬,發(fā)現股東從公司借了207萬導致其他應付款在借方,這個怎么處理好些
討論
老師 請問下 :上個月我的預提費用掛其他應付款-預提費用 本月沖減的時候我可以直接 借:其他應付款-預提費用 貸:其他應付款-XX公司 這樣調賬嗎上月的分錄是:借:費用 貸:其他應付款-預提費用
年底了,其他應付款款 有貸方余額,怎么調賬,需要調嗎
石老師好,我明白您的意思,但是我還是不知道怎么寫分錄?您能跟我說一下怎么寫分錄嗎?(我之前的調賬分錄:借:上級補助收入198500,貸:其他應付款–公費經費198500)這個借方分錄要改成支出改寫哪個科目?
請問老師,公司2020年每月申報工資是1000塊,工資一直沒發(fā),我?guī)ど蠏斓钠渌麘犊?2000,今天老板才通知說疫情影響全年工資只能發(fā)5000。這個要怎么調賬呢?
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 36484 個
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逆光 追問
2021-01-30 17:46
逆光 追問
2021-01-30 17:47
何江何老師 解答
2021-01-30 17:53
逆光 追問
2021-01-30 17:55
何江何老師 解答
2021-01-31 09:53