
老師我現(xiàn)在想讓你給我提一個方案,我應(yīng)該告訴公司的內(nèi)勤怎么來記錄這個往來,確定出對方欠我們錢,還是我們欠客戶的票發(fā)出商品做應(yīng)收,開票的時候還處理嗎?
答: 您好,開票的時候一定要處理,記入收入,并結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出商品,轉(zhuǎn)入營業(yè)成本。
內(nèi)帳發(fā)出商品就作收入,月末往來款無法與對方核對,怎么辦
答: 你好,為什么無法核對呢
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問一下,我們公司購進了20臺商品10000元,其中5臺是存貨,15臺給了一個個人,以后會掛往來清賬。但是這個分錄怎么做?
答: 購入時,借:庫存商品 10000 貸:應(yīng)付賬款 10000 給別人時,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 。同時,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

