
老師,12年的期未數(shù),13年重新建賬的時候期初數(shù)跟12年完全對不上,然后后面發(fā)生了各種應(yīng)收應(yīng)付。結(jié)果到16年的期未數(shù)就跟真正的往來賬對不上了,這個要怎么調(diào)賬呀?
答: 你好,用的什么軟件,轉(zhuǎn)賬的時候為什么會對不上,怎么產(chǎn)生的,
建賬的時候,之前銀行有發(fā)生一點往來,那么可以直接在當(dāng)月建賬把之前的補(bǔ)上嗎
答: 你可以放在期初數(shù)據(jù)里面的哦!
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,如何把應(yīng)收應(yīng)付全部掛到股東那里,就是往來賬需要調(diào)賬的話,是什么原理呢
答: 看你具體是什么業(yè)務(wù)?然后原來怎么做的?為什么要調(diào)整?這樣才好做,調(diào)整的分錄


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2016-10-14 20:19
曉海老師 解答
2016-10-14 19:30
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