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送心意

羅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2016-10-14 15:12

可以的,在收到退稅款的當(dāng)月記賬。

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1、購(gòu)入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)/原材料/管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。 2、出口貨物 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品。 3、計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額。賬務(wù)處理如下: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。 4、收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2019-04-15 09:50:27
可以的,在收到退稅款的當(dāng)月記賬。
2016-10-14 15:12:25
你好,同學(xué)。 你直接將這部分不能退的計(jì)入你的營(yíng)業(yè)成本或營(yíng)業(yè)外支出處理。
2019-12-05 20:07:19
您好,您做了退稅勾選認(rèn)證,只是認(rèn)證發(fā)票了,申報(bào)增值稅的時(shí)候還是需要在附表二的第26行體現(xiàn)的,賬務(wù)處理和具體的認(rèn)證方式?jīng)]有關(guān)系,你會(huì)計(jì)分錄仍然是:借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款等。
2018-07-26 15:46:36
您好,應(yīng)該來(lái)說(shuō)退稅和是否收回貨款沒(méi)有關(guān)系的,該申報(bào)退稅還正常申報(bào)退稅,除非您是四類(lèi)納稅人,需要申報(bào)收匯信息的
2019-05-30 16:26:05
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