
小規(guī)模,按季申報,20年第二季度(4,5,6月)4,5兩個月用的是一個點開的,6月錯選成3個點征收率,沒有開紅沖。甚至在這個錯誤的基礎(chǔ)上,還出現(xiàn)一個錯誤是:增值稅比出現(xiàn)稅率錯誤的基礎(chǔ)上又多填了。七月申報也報所有稅都按錯算的交了。八月又把多交的退回來了,這種連環(huán)錯怎么做分錄
答: 同學(xué)你好,1、6月份錯開成三個點的不用去調(diào)整,(因為在疫情期,都是按1%去征稅的)2、多繳稅的,就按照實際的申報數(shù)據(jù)去做分錄憑證,()3、申請多繳稅費退回來的,去沖銷原繳稅費的分錄,4、沖銷完后的科目余額就是核算正確的稅費余額了。
小規(guī)模,按季申報,20年第二季度(4,5,6月)4,5兩個月用的是一個點開的,6月錯選成3個點征收率,沒有開紅沖。甚至在這個錯誤的基礎(chǔ)上,還出現(xiàn)一個錯誤是:增值稅比出現(xiàn)稅率錯誤的基礎(chǔ)上又多填了。七月申報也報所有稅都按錯算的交了。八月又把多交的退回來了,這種連環(huán)錯怎么做分錄
答: 您好! 8月多交部分退回,如果前面的賬務(wù)是錯誤的未更正,就在8月把多交部分沖銷即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每個月開發(fā)票就把所有稅就計提出來,還是只計提增值稅,每季度結(jié)束,次月不達起征點又轉(zhuǎn)回營業(yè)外,麻煩告訴我一聲,謝謝
答: 你好,每個月開發(fā)票就只計提增值稅

