老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去??茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

請(qǐng)問老師,應(yīng)交稅金科目在年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么轉(zhuǎn)?
答: 你好,你是一般納稅人的話,需要結(jié)轉(zhuǎn)的最好是結(jié)轉(zhuǎn),要不你帶著一堆余額的話,你下一年對(duì)賬的時(shí)候也不好核對(duì)。
應(yīng)交稅金科目月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 這個(gè)一般不用的了呢。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金后哪些科目在貸方,哪些科目在借方?
答: 你好 這個(gè)要看你的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅以及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額是多少來決定的 ; 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
一般納稅人年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金科目,結(jié)轉(zhuǎn)完以后,已交稅金科目為0還是銷項(xiàng)稅額科目為0
一般納稅人年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金科目,結(jié)轉(zhuǎn)完以后,已交稅金科目為0還是銷項(xiàng)稅額科目為0
應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/已交稅金這個(gè)科目是不是結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)月沒有交的稅金?

