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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-17 17:17

你現(xiàn)在7月的申報(bào)表已經(jīng)吧留底進(jìn)項(xiàng)稅使用了啊

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2021-01-17 17:44

我這么做對(duì)嗎辜老師,最后平掉了

辜老師 解答

2021-01-17 17:44

這樣操作是對(duì)的啊

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2021-01-17 17:46

原來(lái)不敢把應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅用到貸方去,認(rèn)為是會(huì)形成多交稅呢,為了平掉試了試,應(yīng)交稅費(fèi)不變,還是17012.61

我是小領(lǐng) 追問(wèn)

2021-01-17 18:59

是使用了,用完了,原來(lái)清不掉借方未交增值稅1152.88現(xiàn)在平了,對(duì)不對(duì)我用的科目?辜老師
有的說(shuō)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就不用轉(zhuǎn)了我為了清楚,沒(méi)有銷項(xiàng)光進(jìn)項(xiàng)我也轉(zhuǎn)到未交增值稅了

辜老師 解答

2021-01-17 19:23

你都結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅的話,那你留底進(jìn)項(xiàng)稅也在未交增值稅
你現(xiàn)在銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,也是按差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后按未交增值稅的貸方余額實(shí)際繳納增值稅

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
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