
上年度預(yù)提一筆費(fèi)用,本年度取得發(fā)票,應(yīng)該怎么沖銷去年分錄跟做本年度的分錄上年度的分錄是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
答: 你紅字沖銷就可以了,同學(xué)
帳面上當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的支出:借管理費(fèi)用――裝修費(fèi) 貨其他應(yīng)付款――裝修隊(duì)。當(dāng)年沒有取得發(fā)票,到第二年4月份才取得發(fā)票。收到發(fā)票時(shí)如何做帳務(wù)處理?
答: 你好,金額不大的是嘛 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)費(fèi)用可以在實(shí)際發(fā)生的匯算清繳稅前扣除
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月社保未繳納,但是自己做了個(gè)社保表。上月已做分錄,借:管理費(fèi)用-社??睿▎挝徊糠郑?其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分) 貸:其他應(yīng)付款-社保款 本月已交上月未繳的社保并取得發(fā)票,如何入賬
答: 正規(guī)計(jì)提分錄不是這樣做的,因?yàn)槟銢]繳,是不能掛個(gè)人部分的,既然你做了這樣,那么現(xiàn)在要省事的話你就直接做,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款好了,上個(gè)問題我回答的也可以,你看這兩種方法你采用哪種


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2016-10-11 09:50
吳月柳 解答
2016-10-11 09:44
吳月柳 解答
2016-10-11 09:47
吳月柳 解答
2016-10-11 09:52