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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-11 09:49

老師,那比如我們銷售了地板,借:銀行存款  10000    貸:主營業(yè)務(wù)收入    9400     應(yīng)交稅金—增值稅   600   對么,我們小規(guī)模的公司,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做那?

追問

2016-10-11 10:02

那這個增值稅稅金
上個月未繳納的話是借:銀行存款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅金—增值稅 600 
等下月的時候,銀行扣款  借:應(yīng)交稅金-增值稅   600   貸:銀行存款  600

鄒老師 解答

2016-10-11 09:16

借;本年利潤   貸;營業(yè)稅金及附加-印花稅

鄒老師 解答

2016-10-11 09:52

你好,是對的
借;應(yīng)交稅費(fèi)      貸;營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2016-10-11 10:03

是的

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相關(guān)問題討論
借;本年利潤 貸;營業(yè)稅金及附加-印花稅
2016-10-11 09:16:55
需要的 借;本年利潤 貸;營業(yè)稅金及附加-印花稅
2016-10-11 09:15:26
你好 ;? 你貸方別做管理費(fèi)用 去; 做借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù);? 不不然你系統(tǒng)取數(shù)不了? ?
2022-01-14 12:18:50
借:稅金及附加——城建稅,借:稅金及附加——印花稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅
2017-11-04 12:21:47
你好,屬于
2017-07-10 13:25:53
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