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送心意

東老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-14 11:26

您好,先計(jì)入固定資產(chǎn)清理最后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支

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您好,先計(jì)入固定資產(chǎn)清理最后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
2021-01-14 11:26:20
是的,如果是損失,就是這樣賬務(wù)處理
2018-09-26 10:40:31
您好,這樣操作可以算對的,但是根據(jù)最新的科目規(guī)定來說,第四, 清理凈損益 如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 如果是凈損失 貸:資產(chǎn)處置損益,負(fù)數(shù)。 貸:固定資產(chǎn)清理
2022-03-22 12:10:34
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2025-06-06 14:32:20
還需要做借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-27 15:27:56
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