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送心意

QQ老師

職稱中級會計(jì)師

2021-01-12 21:47

你好!原分錄紅字沖會就可以

活潑的小天鵝 追問

2021-01-12 22:35

申報(bào)這塊,誤開的發(fā)票已上傳,在增值稅報(bào)表上己有數(shù)據(jù),是不是先按此數(shù)據(jù)申報(bào),下月申報(bào)時(shí)再用紅沖的負(fù)數(shù)填入,不知這樣理解正確不

QQ老師 解答

2021-01-13 07:56

你好!是的,按正常的申報(bào)

活潑的小天鵝 追問

2021-01-13 09:16

那請問老師,按正常的申報(bào)后,隨后開紅字發(fā)票沖銷,開紅票的賬務(wù)處理也是放到1月份再做是嗎

QQ老師 解答

2021-01-13 09:40

你好!是的,在開紅字發(fā)票當(dāng)月申報(bào)和進(jìn)行賬務(wù)處理

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相關(guān)問題討論
你好!原分錄紅字沖會就可以
2021-01-12 21:47:28
您好,按照正負(fù)相抵的金額填寫申報(bào)就可以
2020-08-03 16:03:05
?s申報(bào)時(shí)已抵扣增值稅是什么意思?
2021-01-11 22:48:50
在附表一開具增值稅專用發(fā)票列按負(fù)數(shù)填寫申報(bào)。
2018-01-08 21:59:07
這個(gè)就看當(dāng)?shù)貙徺I發(fā)票所提供資料的要求了
2016-04-20 10:19:31
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