老師您好,請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個稅手續(xù)費的收入最好是不是由營業(yè)外收入 問
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準則來的話就是營業(yè)外收入 答
記賬公司接回來的爛賬,銀行流水對不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問
你好,這個你建議你把以后的做對就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個疑問,我們公司同一個農(nóng)機服務(wù)專業(yè) 問
你好,這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開票給我們,說要專票的話就要 問
你好,如果不開專票,開普通發(fā)票呢,是收幾個點 答

我這個月申報 紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額 未填寫是什么意思
答: 1、作為購買方,當(dāng)月開具了紅字專用發(fā)票通知單后申報時沒有填寫相應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出額。根據(jù)《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》第十八條,購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當(dāng)期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。 但是個別企業(yè)往往在取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后再填報進項轉(zhuǎn)出,這與規(guī)定不符,也是造成無法申報的原因。 2、購買方在紅字信息表上傳后狀態(tài)為“審核通過”的情況下,發(fā)現(xiàn)信息表內(nèi)容有誤,直接點擊了“刪除”按鈕,但該操作不能撤銷稅務(wù)端的此份信息表,因此造成企業(yè)統(tǒng)計信息與稅務(wù)端不符。 因此,購買方在紅字信息表狀態(tài)為“審核通過”時,要作廢該份信息表,必須到稅務(wù)機關(guān)辦理。
進貨方因為進的貨多在后期給優(yōu)惠,讓開的紅字專用發(fā)票通知單,轉(zhuǎn)出抵扣過的進項稅額分錄怎么做呢
答: 借:存貨(或主營業(yè)務(wù)成本)貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這個月申報的時候,提示紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額未填寫是什么意思?
答: 你是不是開了紅字發(fā)票?


楊琴 追問
2016-10-09 11:18
楊琴 追問
2016-10-09 11:19
楊琴 追問
2016-10-09 11:22
吳月柳 解答
2016-10-09 11:15
吳月柳 解答
2016-10-09 11:19
吳月柳 解答
2016-10-09 11:20
吳月柳 解答
2016-10-09 11:24