請問 老師 我補(bǔ)記了上年的收入 補(bǔ)交了增值稅和所得稅 請問這樣做分錄對嗎? 一、會計分錄 (一)收入 1、補(bǔ)上年未記賬收入 借:應(yīng)收賬款 11700 貨:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1700 2、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:利潤分配--未分配利潤 10000 (二)成本 1、補(bǔ)上年未入賬成本 借:以前年度損益調(diào)整 8000 貨:庫存商品 8000 2、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配--未分配利潤 8000 貸:以前年度損益調(diào)整 8000
會計
于2016-10-09 09:03 發(fā)布 ??3054次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-10-09 09:06
(三)繳納稅金及滯納金
借:應(yīng)交稅金-已交稅金 1700
借:營業(yè)外支出--滯納金 234.52
貨:銀行存款 1934.52
二、月末結(jié)賬后,編制報表時,要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中相關(guān)項目的年初數(shù)。即:
1、未分配利潤欄:年初數(shù) 2000元
2、應(yīng)交稅費(fèi)欄:年初數(shù) 1700元
3、應(yīng)收賬款欄:年初數(shù) 11700元
4、存貨(庫存商品)欄:年初數(shù)-8000元
沒有發(fā)完 還有下面的 所得稅也補(bǔ)了 分錄和增值稅一樣的嗎?
相關(guān)問題討論

你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50

這個分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個是貸方,剛好平了
2018-08-14 15:03:05

你好這個不能直接對現(xiàn)金和銀行,這個是需要調(diào)對應(yīng)年初數(shù),
2021-06-10 10:03:50

你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15

你好,對的是的,是這么做的。
2022-06-10 09:01:41
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曉海老師 解答
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