国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-10-09 09:06

(三)繳納稅金及滯納金
借:應(yīng)交稅金-已交稅金 1700 
借:營業(yè)外支出--滯納金 234.52 
貨:銀行存款 1934.52 

二、月末結(jié)賬后,編制報表時,要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中相關(guān)項目的年初數(shù)。即:
1、未分配利潤欄:年初數(shù) 2000元
2、應(yīng)交稅費(fèi)欄:年初數(shù) 1700元
3、應(yīng)收賬款欄:年初數(shù) 11700元
4、存貨(庫存商品)欄:年初數(shù)-8000元
沒有發(fā)完  還有下面的 所得稅也補(bǔ)了  分錄和增值稅一樣的嗎?

曉海老師 解答

2016-10-09 09:04

你好!可以的,所得稅不補(bǔ)繳嗎?

曉海老師 解答

2016-10-09 09:09

損益類科目通過以前年度損益調(diào)整,罰款在營業(yè)外支出不得所得稅前抵扣費(fèi)用

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
這個分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個是貸方,剛好平了
2018-08-14 15:03:05
你好這個不能直接對現(xiàn)金和銀行,這個是需要調(diào)對應(yīng)年初數(shù),
2021-06-10 10:03:50
你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
你好,對的是的,是這么做的。
2022-06-10 09:01:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...